監事會(huì )為加強對財務(wù)的監督,1月10日下午,公司黨委委員、紀委書(shū)記、監事會(huì )主席吳文輝主持召開(kāi)監事會(huì )財務(wù)檢查部署會(huì ),公司職工監事、監察審計部、財務(wù)部相關(guān)負責人、會(huì )計師事務(wù)所相關(guān)人員參加了會(huì )議。
會(huì )上,財務(wù)部負責人對財務(wù)工作的基本情況和2021年度公司指標進(jìn)行了分析和總結;會(huì )計師事務(wù)所項目負責人根據公司歷年審計情況,從工程結轉、往來(lái)賬款、固定資產(chǎn)等方面提出了建議意見(jiàn);職工監事對事務(wù)所審計人員提出要實(shí)事求是、客觀(guān)獨立反映出公司財務(wù)狀況及存在問(wèn)題。
吳文輝指出,檢查公司財務(wù)是公司監事會(huì )的一項重要法定職責,對接下來(lái)的檢查工作吳文輝提出了三點(diǎn)要求:一是事務(wù)所審計人員要嚴守相關(guān)工作紀律,堅持以實(shí)事求是的工作態(tài)度、獨立客觀(guān)的工作原則發(fā)現問(wèn)題,確保財務(wù)數據的真實(shí)性;二是財務(wù)人員要充分認識財務(wù)監督檢查的必要性和重要意義,高度重視檢查工作,認真對待,在行動(dòng)上高效配合事務(wù)所審計工作,加強溝通協(xié)調,合理安排,及時(shí)、準確、完整地提供相關(guān)資料;三是要認真對待檢查中發(fā)現的問(wèn)題,深入分析研究,做好整改工作,充分運用審計成果,善于舉一反三,促進(jìn)企業(yè)依法合規經(jīng)營(yíng),實(shí)現穩健發(fā)展。(通訊員:楊穎)